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2014年万能娱乐,万能娱乐app决算公开
目录
第一部分、万能娱乐,万能娱乐app基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、万能娱乐,万能娱乐app2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、万能娱乐,万能娱乐app2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
万能娱乐,万能娱乐app2014年度部门决算
情况说明
第一部分、万能娱乐,万能娱乐app基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,万能娱乐,万能娱乐app部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的12个下属单位决算组成。其中:行政单位13个。
二、部门人员构成
万能娱乐,万能娱乐app总编制人数5,279人,其中:行政编制5279人。在职实有人数5,260人,其中:行政5260人。
离退休人员2,445人,其中:离休48人,退休2,397人。
第二部分、万能娱乐,万能娱乐app2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
万能娱乐,万能娱乐app2014年度收入总计217873万元,支出总计217873万元。与2013年相比,收支增加3945万元,增长1.8%,主要原因是政策性增资和公安信息化建设、反恐、刑侦等装备项目的经费投入增加。
二、2014年度收入决算情况
万能娱乐,万能娱乐app2014年度本年收入合计190,567万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 182,695万元,占本年收入95.87%;其他收入7,872万元,占本年收入4.13%。
三、2014年度支出决算情况
万能娱乐,万能娱乐app2014年度本年支出合计194,898万元。其中:基本支出101,576万元,占本年支出52.12 %,项目支出93,322万元,占本年支出47.88 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
万能娱乐,万能娱乐app2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计189038万元。与2013年相比,收、支各增加2409万元,增长1.3%。主要原因是政策性增资和公安信息化建设、反恐、刑侦等装备项目的经费投入增加。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
万能娱乐,万能娱乐app2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为185699万元(包括年初万能娱乐,万能娱乐app、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为183593万元,完成年度预算的98.9%。其中:基本支出100447万元,项目支出83146万元。其中:基本支出 100447万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、离退休人员支出、基本医疗保险、住房公积金和住房提租补贴支出等。项目支出83146万元,主要用于办案业务支出8242万元,通信设备、网络构建及信息化建设14930万元,侦察检测及反恐装备8808万元,专用材料经费8382万元,交通工具购置及更新1208万元,智能交通及交通设施建设支出9513万元,拘押收教场所经费2656万元,证照工本费13662万元,服装费2505万元,政府十件实事6450万元,文职及协警人员经费5514万元,基本建设经费1276万元。
主要工作成效:2014年,在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下,以全面深化公安改革为动力,以建设法治公安目标为引领,以推进“四项建设”、“四大警务”为载体,积极探索建立武汉公安工作新常态,深入推进“平安武汉”建设,坚持做优“天网”,做实“地网”,健全完善全市立体化治安防控体系,大力提升反恐防范和快速处置能力,探索打击犯罪新机制,充分运用“四侦一化”核心战斗力,破案打击成效突出,2014年我市刑事有效警情稳中有降,命案、枪案破案率分别达到98.8%和100%,有力维护了全市社会政治稳定和治安大局平稳。具体支出情况为:
(一) 公共安全支出(类)。年度预算为155484万元,支出决算为153378万元,完成年度预算的98.6%。
(二) 科学技术支出(类)。年度预算为700万元,支出决算为700万元,完成年度预算的100%。
(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为15956万元,支出决算为15956万元,完成年度预算的100%。
(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为6313万元,支出决算为6313万元,完成年度预算的100%。
(五) 节能环保支出(类)。年度预算为488万元,支出决算为488万元,完成年度预算的100%。
(六) 城乡社区支出(类)。年度预算为471万元,支出决算为471万元,完成年度预算的100%。
(七) 商业服务业等支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。
(八) 住房保障支出(类)。年度预算为6285万元,支出决算为6285万元,完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
万能娱乐,万能娱乐app2014度一般公共预算财政拨款基本支出100447万元,其中,人员经费91539万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8908万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
万能娱乐,万能娱乐app有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属万能娱乐,万能娱乐app12个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5526.4万元,支出决算为5,141万元,为预算的93.02%。其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为110万元,为预算的73.33%,比预算减少40万元,主要原因是按照中央厉行节约的要求,严控出国出境团次和人数。2014年万能娱乐,万能娱乐app因公出国(境)团组2个,27人次,实际发生支出110万元。其中:住宿费8.36万元、旅费21.03万元、伙食补助费4.45万元、培训费73.12万元、杂费3.04万元。
主要用于赴英国社会治安防控体系建设培训团组1个、15人次;赴德国警务信息化培训团组1个、12人次。通过学习英国特大城市社会治安防控体系建设,大型活动场所安全保卫工作经验,社区警务建设,德国警方信息化建设基本情况、实战运用及先进做法等,开阔了视野,启发了思路,进一步提高了对现代警务机制的理解和认识。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4,968万元,完成预算的93.79%;其中:
(1)公务用车购置费1,208万元,为预算的127.15 %,比预算增加248万元,主要原因是为提高我局反恐应急处置能力,政府安排专项经费购置了一批武装巡逻车。本年度购置(更新)公务用车90辆,年末公务用车保有量1,973辆。
(2)公务用车运行维护费3,760万元,为预算86.51%,比预算减少586.4万元,其中燃料费2238.94万元;维修费980.51万元;过桥过路费82.36万元;保险费449.38万元;其他8.81万元。
3.公务接待费支出决算为62万元,为预算的77.5 %,比预算减少18万元,主要原因是我局严格执行中央厉行节约的规定,从严控制公务接待支出标准。
2014年 万能娱乐,万能娱乐app执行公务和开展业务活动开支公务接待费62万元。其中:国际访问4.81万元,主要用于国际警务交流合作的接待工作,25批次122人次(其中:陪同57人次);外省市交流接待57.19万元,主要用于公安部及外省市公安机关来汉检查、考察、交流及办案等接待工作464批次6774人次(其中:陪同1976人次)。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
万能娱乐,万能娱乐app2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余600万元,本年收入135万元,本年支出135万元,年末结转和结余600万元。具体支出情况为:
(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为135万元,主要用于城市交通基本建设等方面支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度万能娱乐,万能娱乐app机关运行经费支出110413万元,较2013年同口径减少1941万元,降低1.5 %。主要原因是警务机制改革后警力下沉,局直单位人员减少,导致基本支出相应减少。
(二)政府采购支出情况。2014年度万能娱乐,万能娱乐app政府采购支出总额 48791.49万元,其中:政府采购货物支出28545.04万元、政府采购工程支出19448.72万元、政府采购服务支出797.73万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,万能娱乐,万能娱乐app共有车辆1,973辆,其中,一般公务用车87辆,一般执法执勤用车992辆,特种专业技术用车307辆,其他用车587辆(摩托车)。
十、名词解释
对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、万能娱乐,万能娱乐app2014年度部门决算表
2014年度收入支出决算总表(表1) | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 182,695 | 一、一般公共服务支出 | 27 | |
其中:政府性基金 | 2 | 135 | 二、外交支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | 164,548 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 32 | 700 | |
六、其他收入 | 7 | 7,872 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 15,956 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 6,313 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 488 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 606 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 2 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 6,285 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 47 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | |||
本年收入合计 | 23 | 190,567 | 本年支出合计 | 49 | 194,898 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 50 | ||
年初结转和结余 | 25 | 27,306 | 年末结转和结余 | 51 | 22,975 |
总计 | 26 | 217,873 | 总计 | 52 | 217,873 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行; | |||||
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 |
2014年度收入决算表(表2) | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 190,567 | 182,695 | 7,872 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 160,217 | 152,345 | 7,872 | ||||||
20402 | 公安 | 160,217 | 152,345 | 7,872 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 58,030 | 57,050 | 980 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 81,018 | 76,237 | 4,781 | ||||||
2040203 | 机关服务 | 850 | 850 | |||||||
2040204 | 治安管理 | 700 | 700 | |||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 5 | 5 | |||||||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 20 | 20 | |||||||
2040211 | 禁毒管理 | 300 | 300 | |||||||
2040212 | 道路交通管理 | 15,802 | 13,691 | 2,111 | ||||||
2040214 | 反恐怖 | 980 | 980 | |||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 516 | 516 | |||||||
2040219 | 信息化建设 | 110 | 110 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1,886 | 1,886 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 700 | 700 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 700 | 700 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 700 | 700 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,956 | 15,956 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11,882 | 11,882 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,882 | 11,882 | |||||||
20807 | 就业补助 | 4,074 | 4,074 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 4,074 | 4,074 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,313 | 6,313 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 6,310 | 6,310 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 5,519 | 5,519 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 791 | 791 | |||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 3 | 3 | |||||||
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 3 | 3 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 488 | 488 | |||||||
21111 | 污染减排 | 488 | 488 | |||||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 488 | 488 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 606 | 606 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 130 | 130 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130 | 130 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 135 | 135 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 135 | 135 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 341 | 341 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 341 | 341 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2 | 2 | |||||||
21602 | 商业流通事务 | 2 | 2 | |||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2 | 2 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 6,285 | 6,285 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 6,285 | 6,285 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,738 | 3,738 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 1,118 | 1,118 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 1,429 | 1,429 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 | ||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 | ||||||||||
2014年度支出决算表(表3) | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 194,898 | 101,576 | 93,322 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 164,548 | 75,068 | 89,480 | |||||
20402 | 公安 | 164,548 | 75,068 | 89,480 | |||||
2040201 | 行政运行 | 58,030 | 57,236 | 794 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 87,016 | 16,739 | 70,277 | |||||
2040203 | 机关服务 | 850 | 850 | ||||||
2040204 | 治安管理 | 700 | 700 | ||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 5 | 5 | ||||||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 20 | 20 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 300 | 300 | ||||||
2040212 | 道路交通管理 | 14,135 | 1,093 | 13,042 | |||||
2040214 | 反恐怖 | 980 | 980 | ||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 516 | 516 | ||||||
2040219 | 信息化建设 | 110 | 110 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1,886 | 1,886 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 700 | 700 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 700 | 700 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 700 | 700 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,956 | 13,913 | 2,043 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11,882 | 11,882 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,882 | 11,882 | ||||||
20807 | 就业补助 | 4,074 | 2,031 | 2,043 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 4,074 | 2,031 | 2,043 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,313 | 6,310 | 3 | |||||
21005 | 医疗保障 | 6,310 | 6,310 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 5,519 | 5,519 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 791 | 791 | ||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 3 | 3 | ||||||
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 3 | 3 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 488 | 488 | ||||||
21111 | 污染减排 | 488 | 488 | ||||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 488 | 488 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 606 | 606 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 130 | 130 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130 | 130 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 135 | 135 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 135 | 135 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 341 | 341 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 341 | 341 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2 | 2 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 2 | 2 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2 | 2 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 6,285 | 6,285 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 6,285 | 6,285 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,738 | 3,738 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 1,118 | 1,118 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 1,429 | 1,429 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 | |||||||||
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 | |||||||||
2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4) | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 182560 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 135 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 153379 | 153379 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 700 | 700 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 15956 | 15956 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6313 | 6313 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 488 | 488 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 606 | 471 | 135 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 2 | 2 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 6285 | 6285 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | |||||
本年收入合计 | 23 | 182695 | 本年支出合计 | 50 | 183729 | 183594 | 135 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 6343 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 5309 | 4709 | 600 |
公共预算财政拨款 | 25 | 5743 | 52 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 600 | 53 | ||||
收入合计 | 27 | 189038 | 支出总计 | 54 | 189038 | 188303 | 735 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行 | |||||||
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。 |
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | ||||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 183,593 | 100,447 | 83,146 | |||
204 | 公共安全支出 | 153,378 | 73,941 | 79,437 | ||
20402 | 公安 | 153,378 | 73,941 | 79,437 | ||
2040201 | 行政运行 | 57,050 | 56,276 | 774 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 77,270 | 16,572 | 60,698 | ||
2040203 | 机关服务 | 850 | 850 | |||
2040204 | 治安管理 | 700 | 700 | |||
2040205 | 国内安全保卫 | 5 | 5 | |||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 20 | 20 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 300 | 300 | |||
2040212 | 道路交通管理 | 13,691 | 1,093 | 12,598 | ||
2040214 | 反恐怖 | 980 | 980 | |||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 516 | 516 | |||
2040219 | 信息化建设 | 110 | 110 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 1,886 | 1,886 | |||
206 | 科学技术支出 | 700 | 700 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 700 | 700 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 700 | 700 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,956 | 13,911 | 2,045 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11,882 | 11,882 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,882 | 11,882 | |||
20807 | 就业补助 | 4,074 | 2,029 | 2,045 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 4,074 | 2,029 | 2,045 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,313 | 6,310 | 3 | ||
21005 | 医疗保障 | 6,310 | 6,310 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 5,519 | 5,519 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 791 | 791 | |||
21007 | 人口与计划生育事务 | 3 | 3 | |||
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 3 | 3 | |||
211 | 节能环保支出 | 488 | 488 | |||
21111 | 污染减排 | 488 | 488 | |||
2111199 | 其他污染减排支出 | 488 | 488 | |||
212 | 城乡社区支出 | 471 | 471 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 130 | 130 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130 | 130 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 341 | 341 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 341 | 341 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 2 | 2 | |||
21602 | 商业流通事务 | 2 | 2 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2 | 2 | |||
221 | 住房保障支出 | 6,285 | 6,285 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6,285 | 6,285 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3,738 | 3,738 | |||
2210202 | 提租补贴 | 1,118 | 1,118 | |||
2210203 | 购房补贴 | 1,429 | 1,429 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
1栏=(2+3)栏。 | ||||||
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 100,447 | 91,539 | 8,908 | ||
30101 | 30101 基本工资 | 8,190 | 8,190 | ||
30102 | 30102 津贴补贴 | 37,668 | 37,668 | ||
30103 | 30103 奖金 | 5,259 | 5,259 | ||
30104 | 30104 社会保障缴费 | 7,324 | 7,324 | ||
30106 | 30106 伙食补助费 | 2,832 | 2,832 | ||
30199 | 30199 其他工资福利支出 | 6,607 | 6,607 | ||
30201 | 30201 办公费 | 559 | 559 | ||
30202 | 30202 印刷费 | 185 | 185 | ||
30203 | 30203 咨询费 | 10 | 10 | ||
30204 | 30204 手续费 | 40 | 40 | ||
30205 | 30205 水费 | 157 | 157 | ||
30206 | 30206 电费 | 1,104 | 1,104 | ||
30207 | 30207 邮电费 | 671 | 671 | ||
30209 | 30209 物业管理费 | 424 | 424 | ||
30211 | 30211 差旅费 | 267 | 267 | ||
30212 | 30212 因公出国(境)费用 | 110 | 110 | ||
30213 | 30213 维修(护)费 | 1,224 | 1,224 | ||
30214 | 30214 租赁费 | 280 | 280 | ||
30215 | 30215 会议费 | 58 | 58 | ||
30216 | 30216 培训费 | 406 | 406 | ||
30217 | 30217 公务接待费 | 62 | 62 | ||
30225 | 30225 专用燃料费 | 235 | 235 | ||
30226 | 30226 劳务费 | 439 | 439 | ||
30228 | 30228 工会经费 | 376 | 376 | ||
30229 | 30229 福利费 | 610 | 610 | ||
30231 | 30231 公务用车运行维护费 | 1,264 | 1,264 | ||
30239 | 30239 其他交通费用 | 1 | 1 | ||
30299 | 30299 其他商品和服务支出 | 426 | 426 | ||
30301 | 30301 离休费 | 455 | 455 | ||
30302 | 30302 退休费 | 15,441 | 15,441 | ||
30303 | 30303 退职(役)费 | 3 | 3 | ||
30304 | 30304 抚恤金 | 559 | 559 | ||
30305 | 30305 生活补助 | 59 | 59 | ||
30307 | 30307 医疗费 | 139 | 139 | ||
30311 | 30311 住房公积金 | 4,267 | 4,267 | ||
30312 | 30312 提租补贴 | 1,261 | 1,261 | ||
30313 | 30313 购房补贴 | 1,429 | 1,429 | ||
30399 | 30399 其他对个人和家庭的补助支出 | 46 | 46 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 | |||||
1栏=(2+3)栏。 |
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7) | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5,141 | 110 | 4,968 | 1,208 | 3,760 | 62 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 | |||||
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 600 | 135 | 135 | 135 | 600 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 600 | 135 | 135 | 135 | 600 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 600 | 135 | 135 | 135 | 600 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 600 | 135 | 135 | 135 | 600 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。 | |||||||||